Опубликовано: 16 июн 2007 Вопрос-консультация к главбухам: если в декабре не была указана реализация (ошибочно провели ее январем этого года), год закрыт, реализация была без оплаты, т.е. НН на НДС 15 тыс не показана в книге продаж и не внесена естессно в декларацию, и сейчас это всплыло при самостоятельной проверке, что делать? Чем это грозит, если ничего не делать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июн 2007 А при чем здесь без оплаты? Первое событие в налоговом учете никто не отменял!!!!Если провели реализацию в январе,значит уточненку деки по НДС, уточненку по прибыли. если проверка не горит, можете исправить в текущих деках. Ну и 5% штрафа за недоплату налогов, плюс сами эти налоги ДО подачи исправленных деклараций 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июн 2007 согласна с первым ответом,только доплачивать саму сумму налога уже не надо, он же ж в январе доначислен был и уплачен. только 5% штрафа доплатить. и уточненку надо бы подать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июн 2007 Как я поняла, НДС ваще в сумму обязателсьвт не попал 1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июн 2007 Да то понятно, просто про оплату написала потому, что если б они деньги прислали, так мы б хоть под оплату налоговую сделали и не лоханулись бы...5% это от суммы неуплаченного НДС? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июн 2007 попал в январе! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 16 июн 2007 да, % от суммы, недопоказанной в декабре. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах