Вопрос-консультация к главбухам:

7 сообщений в этой теме

Опубликовано:

Вопрос-консультация к главбухам: если в декабре не была указана реализация (ошибочно провели ее январем этого года), год закрыт, реализация была без оплаты, т.е. НН на НДС 15 тыс не показана в книге продаж и не внесена естессно в декларацию, и сейчас это всплыло при самостоятельной проверке, что делать? Чем это грозит, если ничего не делать?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

А при чем здесь без оплаты? Первое событие в налоговом учете никто не отменял!!!!Если провели реализацию в январе,значит уточненку деки по НДС, уточненку по прибыли. если проверка не горит, можете исправить в текущих деках. Ну и 5% штрафа за недоплату налогов, плюс сами эти налоги ДО подачи исправленных деклараций
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

согласна с первым ответом,только доплачивать саму сумму налога уже не надо, он же ж в январе доначислен был и уплачен. только 5% штрафа доплатить. и уточненку надо бы подать...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Как я поняла, НДС ваще в сумму обязателсьвт не попал 1
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

Да то понятно, просто про оплату написала потому, что если б они деньги прислали, так мы б хоть под оплату налоговую сделали и не лоханулись бы...5% это от суммы неуплаченного НДС?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

попал в январе!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опубликовано:

да, % от суммы, недопоказанной в декабре.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах